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Domande frequenti sulle tasse canadesi

Domande frequenti sulle tasse canadesi

Semrush potrebbe dover riscuotere la Goods and Services Tax (GST, imposta su beni e servizi), la Harmonized Sales Tax (HST, imposta armonizzata sulle vendite), la Provincial Sales Tax (PST, imposta provinciale sulle vendite), la Quebec Sales Tax (QST, imposta del Quebec sulle vendite) o la Retail Sales Tax (RST, imposta sulle vendite al dettaglio) in base alla tua provincia o territorio.

  • Goods and Services tax (GST, imposta su beni e servizi): È un'imposta a livello federale che si applica principalmente ai beni e/o ai servizi acquistati e venduti per essere utilizzati o consumati in Canada. La GST è separata e viene riscossa con un'aliquota del 5% in aggiunta alla PST, che è un'imposta sulle vendite a livello provinciale. Scopri di più sulla GST.
  • Harmonized Sales Tax (HST, imposta armonizzata sulle vendite): Un'imposta combinata a livello federale e provinciale applicata solo alle province canadesi aderenti. L'aliquota fiscale può variare a seconda della provincia. Scopri di più sulla HST.
  • Provincial Sales Tax (PST, imposta provinciale sulle vendite): Un'imposta a livello provinciale imposta da British Columbia, Manitoba, Quebec e Saskatchewan. La PST viene riscossa separatamente e in aggiunta alla GST. L'imposta provinciale sulle vendite del Manitoba è nota come Retail Sales Tax (RST). L'imposta provinciale sulle vendite del Quebec è nota come Quebec Sales Tax (QST).
Semrush riscuoterà la GST/HST/PST/RST/QST da tutti i clienti il cui indirizzo di fatturazione si trova in Canada. Puoi controllare o aggiungere il tuo indirizzo nella scheda Informazioni di fatturazione. Se necessario puoi aggiornare il tuo codice postale per modificare automaticamente la tua provincia/territorio nei dati di fatturazione. 

Solo GST

  • Alberta (5% GST)
  • Nunavut (5% GST)
  • Territori del Nord-Ovest (5% GST)
  • Yukon (5% GST)

Solo HST

  • Ontario (13%)
  • New Brunswick (15%)
  • Terranova (15%)
  • Nuova Scozia (15%)
  • Isola del Principe Edoardo (15%)

GST e PST/RST/QST

  • Columbia Britannica (5% GST + 7% PST)
  • Manitoba (5% GST + 7% RST)
  • Quebec (5% GST + 9,97% QST)
  • Saskatchewan (5% GST + 6% PST)

Puoi essere esonerato dal pagamento delle tasse se fornisci:

Per aggiungere il tuo numero GST/HST/QST, segui i seguenti passaggi:

  1. Accedi al tuo account Semrush.
  2. Sotto la voce Mio profilo, seleziona Dati sull'abbonamento, poi naviga fino alla scheda Informazioni di fatturazione.
    Un esempio di scheda Dati sull'abbonamento con la sezione Dati di fatturazione aperta.
  3. All'interno della scheda Dati di fatturazione, scegli di modificare le informazioni di fatturazione e inserisci il numero nel campo Numero identificativo dell'impresa.
    Un esempio di finestra Dati di fatturazione aperta, con il campo dedicato al numero identificativo dell'impresa evidenziato in rosso.
  4. Inserisci il numero e clicca su Salva.

Il formato del numero aziendale da aggiungere alla pagina delle informazioni di fatturazione:

GST/HST

9 cifre (numero identificativo dell'impresa) + 2 lettere (codice identificativo del programma) + 4 cifre (numero di riferimento)

Esempio di formato: 123456789RT0001.

QST

10 cifre + TQ + 4 cifre

Esempio di formato: 1234567899TQ0001

PST/RST

Ti ricordiamo che siamo obbligati a riscuotere l'imposta per le seguenti province anche se fornisci un numero identificativo dell'impresa valido, a meno che tu non fornisca un certificato di esenzione PST/RST.

  • PST-BC (Columbia Britannica)

    PST + 8 cifre
    Esempio: PST-1234-5678

  • PST-SK (Saskatchewan)

    7 cifre
    Esempio: 1234567

  • RST (Manitoba)

    7 cifre
    Esempio: 123456-1

Puoi aggiungere il tuo numero GST/HST/QST in qualsiasi momento. Aggiungerlo prima del prossimo pagamento ricorrente ti esenterà dagli oneri GST/HST/QST su quella fattura e su tutte le fatture future, finché il numero rimarrà valido.
Puoi fornire un certificato di esenzione PST/RST valido per il periodo di servizio in qualunque momento. Invialo al nostro team di assistenza clienti tramite questo modulo di contatto. La presentazione di un certificato di esenzione PST/RST ti esenterà dagli oneri PST/RST su tutte le fatture future, fintanto che il numero commerciale rimarrà valido.